-
a/A
+
Версия для слабовидящих
Прием обращений

Постановление №525 от 21 марта 2017

Постановление от 21.03.2017 №525 "О внесении изменений  в постановление администрации города от 05.08.2014 №1672 (в редакции постановления от 30.12.2016 №2547)"

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ г.БАРНАУЛА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 21.03.2017 №525


О внесении изменений в постановление администрации города от 05.08.2014 №1672 (в редакции постановления от 30.12.2016 №2547) 

В соответствии с решением Барнаульской городской Думы от 16.12.2016 №707 «О бюджете города на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», постановлением администрации города от 03.04.2014 №635 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации города от 05.08.2014 №1672 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы» (в редакции постановления от 30.12.2016 №2547) следующие изменения:
1.1. В наименовании, по тексту постановления и приложений слова «2015-2018 годы» заменить словами «2015-2019 годы» в соответствующем падеже;
1.2. В приложении к постановлению:
1.2.1. В разделе «ПАСПОРТ муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.2.1.1. Строку «Объемы финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 1114248,3 тыс. рублей.
Источники финансирования: средства бюджета города, в том числе по годам:
2015 год – 131182,0 тыс. рублей;
2016 год – 213468,8 тыс. рублей;
2017 год – 218821,9 тыс. рублей;
2018 год – 224477,7 тыс. рублей;
2019 год – 224477,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники, в том числе по годам:
2015 год – 9957,6 тыс. рублей;
2016 год – 21313,2 тыс. рублей;
2017 год – 22378,9 тыс. рублей;
2018 год – 23497,8 тыс. рублей;
2019 год – 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период»;
1.2.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города, до 37%;
увеличение охвата детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта, от общего количества школьников, до 16,8%;
увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 16%;
увеличение эффективности использования объектов спорта до 63%»;
1.2.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и этапов ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Программы
В результате реализации мероприятий Программы к 2019 году ожидается:
увеличение удельного веса населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города, до 37%;
увеличение охвата детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта, от общего количества школьников, до 16,8%;
увеличение уровня обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, до 16%;
увеличение эффективности использования объектов спорта до 63%.
Исходя из вышеуказанных результатов, определены следующие индикаторы Программы:
удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения города;
охват детей и юношества услугами дополнительного образования в области физической культуры и спорта от общего количества школьников;
уровень обеспеченности населения города спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта;
эффективность использования объектов спорта.
Поставленная цель и задачи Программы соответствуют социально-экономическим приоритетам города Барнаула, которые направлены на повышение вовлеченности горожан в занятия физической культурой и спортом и развитие спорта высоких достижений.
Сведения о целевых индикаторах и их значении приведены в приложении 3 к Программе.»;
1.2.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы
Общий объем финансирования составляет 1114248,3 тыс. рублей. Источники финансирования: средства бюджета города, в том числе по годам:
2015 год – 131182,0 тыс. рублей;
2016 год – 213468,8 тыс. рублей;
2017 год – 218821,9 тыс. рублей;
2018 год – 224477,7 тыс. рублей;
2019 год – 224477,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники, в том числе по годам:
2015 год – 9957,6 тыс. рублей;
2016 год – 21313,2 тыс. рублей;
2017 год – 22378,9 тыс. рублей;
2018 год – 23497,8 тыс. рублей;
2019 год – 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Программы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведен в приложении 5 к Программе.»;
1.3. В приложении 1 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.3.1. В разделе «ПАСПОРТ подпрограммы «Барнаул спортивный на 2015-2018 годы»:
1.3.1.1. Строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 96438,3 тыс. рублей, в том числе из бюджета города по годам:
2015 год – 14328,3 тыс. рублей;
2016 год – 20449,8 тыс. рублей;
2017 год – 20553,4 тыс. рублей;
2018 год – 20553,4 тыс. рублей;
2019 год – 20553,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период»;
1.3.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Организация работы дворовых площадок (не менее 6 в зимний и 9 в летний период в каждом районе города - итого 75 площадок ежегодно) в рамках проекта «Дворовый инструктор»; 
компенсация расходов на участие 600 спортсменов в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях ежегодно;
поддержка не менее 57 социально значимых проектов по физической культуре и спорту ежегодно;
рост количества участников городских массовых спортивных мероприятий до 90 тыс. человек в год;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, до 81%;
увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике, до 11%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, до 3,3%;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний, до 30%»;
1.3.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2019 году ожидается:
организация работы дворовых площадок (не менее 6 в зимний и 9 в летний период в каждом районе города - итого 75 площадок ежегодно) в рамках проекта «Дворовый инструктор»;
компенсация расходов на участие 600 спортсменов в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях ежегодно;
поддержка не менее 57 социально значимых проектов по физической культуре и спорту ежегодно;
рост количества участников городских массовых спортивных мероприятий до 90 тыс. человек в год;
увеличение доли учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов, до 81%;
увеличение доли горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике, до 11%;
увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения, до 3,3%;
увеличение доли граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний, до 30%.
Исходя из вышеуказанных результатов, определены следующие индикаторы настоящей Подпрограммы:
организация работы дворовых площадок в рамках проекта «Дворовый инструктор» в зимний и летний период в районах города;
количество барнаульских спортсменов, участников краевых, региональных, всероссийских и международных соревнований, получивших компенсацию расходов за счет средств бюджета города;
поддержка социально значимых проектов по физической культуре и спорту;
количество участников городских массовых спортивных мероприятий;
доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности учащихся и студентов;
доля горожан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, от общей численности населения, занятого в экономике;
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности данной категории населения;
доля граждан, выполнивших нормативы ВФСК ГТО, от общей численности населения, принявшего участие в прохождении испытаний (тестов) ГТО.»;
1.3.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города. Объем финансового обеспечения выполнения Подпрограммы составит 96438,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 14328,3 тыс. рублей;
2016 год – 20449,8 тыс. рублей;
2017 год – 20553,4 тыс. рублей;
2018 год – 20553,4 тыс. рублей;
2019 год – 20553,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.4. В приложении 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы»:
1.4.1. В разделе «ПАСПОРТ подпрограммы «Организация и обеспечение предоставления муниципальной услуги в сфере дополнительного образования в области физической культуры и спорта города Барнаула на 2015-2018 годы»:
1.4.1.1. Строку «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования составляет 993358,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города по годам:
2015 год – 112568,8 тыс. рублей;
2016 год – 187977,4 тыс. рублей;
2017 год – 193226,9 тыс. рублей;
2018 год – 198882,7 тыс. рублей;
2019 год – 198882,7 тыс. рублей.
Внебюджетные источники, в том числе по годам:
2015 год – 9957,6 тыс. рублей;
2016 год – 21313,2 тыс. рублей;
2017 год – 22378,9 тыс. рублей;
2018 год – 23497,8 тыс. рублей;
2019 год – 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период»;
1.4.1.2. Строку «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Обеспечение к 2019 году стабильности контингента воспитанников учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на уровне 75% от общего количества воспитанников;
увеличение доли воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников, до 26%;
достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края на уровне 100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу, с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования, до 73,3%;
увеличение удельного веса учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе наличие:
пандусов - в 20% учреждений;
доступных санитарно-гигиенических помещений - в 13,3% учреждений;
достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - в 20% учреждений»;
1.4.2. Подраздел 2.3 раздела 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы, цель и задачи, описание ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и этапов ее реализации» изложить в следующей редакции:
«2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы
В результате реализации мероприятий Подпрограммы к 2019 году ожидается:
обеспечение стабильности контингента воспитанников учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на уровне 75% от общего количества воспитанников;
увеличение доли воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников, до 26%;
достижение соотношения среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края на уровне 100%;
увеличение доли учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу, с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования, до 73,3%;
увеличение удельного веса учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе наличие:
пандусов - в 20% учреждений;
доступных санитарно-гигиенических помещений - в 13,3% учреждений;
достаточной ширины дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок - в 20% учреждений.
Исходя из вышеуказанных результатов, определены следующие индикаторы Подпрограммы:
стабильность контингента воспитанников учебно-тренировочных групп, спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства, от общего количества воспитанников;
доля воспитанников учреждений дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, участвующих в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях, от общей численности воспитанников;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования в области физической культуры и спорта к средней заработной плате Алтайского края;
доля учреждений дополнительного образования, улучшивших материально-техническую базу, с начала реализации Подпрограммы, от общего числа учреждений дополнительного образования;
удельный вес учреждений физической культуры и спорта, в которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов, от общего количества учреждений физической культуры и спорта, в том числе имеются пандусы, доступные санитарно-гигиенические помещения, достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок.
Сведения о целевых индикаторах и их значениях приведены в приложении 3 к Программе.»;
1.4.3. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Финансовой основой реализации Подпрограммы являются средства бюджета города и внебюджетные источники. 
Общий объем финансового обеспечения выполнения Подпрограммы составит 993358,7 тыс. рублей, в том числе из бюджета города по годам:
2015 год – 112568,8 тыс. рублей;
2016 год – 187977,4 тыс. рублей;
2017 год – 193226,9 тыс. рублей;
2018 год – 198882,7 тыс. рублей;
2019 год – 198882,7 тыс. рублей,
из внебюджетных источников по годам:
2015 год – 9957,6 тыс. рублей;
2016 год – 21313,2 тыс. рублей;
2017 год – 22378,9 тыс. рублей;
2018 год – 23497,8 тыс. рублей;
2019 год – 24672,7 тыс. рублей.
Реализация мероприятий в рамках Подпрограммы является расходным обязательством городского округа – города Барнаула Алтайского края в части финансирования из средств бюджета города. 
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период.»;
1.5. Приложения 3, 4, 5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе Барнауле на 2015-2018 годы» изложить в новой редакции (приложения 1, 2, 3).
2. Постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.
3. Пресс-центру (Павлинова Ю.С.) опубликовать постановление в газете «Вечерний Барнаул» и разместить на официальном Интернет-сайте города Барнаула.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике Артемова А.В.


Глава администрации города С.И.Дугин   
Дата публикации: 23.03.2017 13:02:00


К списку документов