-
a/A
+
Версия для слабовидящих
Прием обращений

Решение №696 от 01 февраля 2008

Приложение 1 к Программе (Решение БГД № 696 от 01.02.2008)

Приложение 1

к Программе

ПЛАН

мероприятий среднесрочной программы социально-экономического развития г. Барнаула на 2008-2012 годы

Наименование

мероприятий

Объем финансирования всего, млн. рублей

в том числе по годам

Исполнители

Полученные результаты и

эффективность реализации

мероприятий

2008

2009

2010

2011

2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Цель: Всестороннее развитие личности на основе улучшения качества, доступности и разнообразия услуг в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта

1.1.Образование

1.1.1. Строительство детского сада №25 в квартале 2002

60,12

60,12

 

 

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 новых мест

федеральный бюджет

40,34

40,34

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

9,89

9,89

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

9,89

9,89

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Строительство детского сада в микрорайоне 2000

109,9

20,0

89,9

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 320 мест

федеральный бюджет

75,04

14,8

60,24

 

 

 

 

краевой бюджет

17,43

2,6

14,83

 

 

 

 

городской бюджет

17,43

2,6

14,83

 

 

 

 

1.1.3. Строительство детского сада в микрорайоне 2001

117,0

 

40,95

76,05

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 320 мест

федеральный бюджет

78,38

 

27,43

50,95

 

 

 

 

краевой бюджет

19,31

 

6,76

12,55

 

 

 

 

городской бюджет

19,31

 

6,76

12,55

 

 

 

 

1.1.4. Строительство детского сада на 260 мест в микрорайоне 1051

115,01

 

40,25

74,76

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

федеральный бюджет

77,05

 

26,97

50,08

 

 

 

 

краевой бюджет

18,98

 

6,64

12,34

 

 

 

 

городской бюджет

18,98

 

6,64

12,34

 

 

 

 

1.1.5. Строительство детского сада в микрорайоне Солнечная поляна

115,01

 

40,25

74,76

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

федеральный бюджет

77,05

 

26,97

50,08

 

 

 

 

краевой бюджет

18,98

 

6,64

12,34

 

 

 

 

городской бюджет

18,98

 

6,64

12,34

 

 

 

 

1.1.6. Строительство детского сада в микрорайоне 2003

120,0

 

 

42,0

78,0

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

федеральный бюджет

80,4

 

 

28,14

52,26

 

 

 

краевой бюджет

19,8

 

 

6,93

12,87

 

 

 

городской бюджет

19,8

 

 

6,93

12,87

 

 

 

1.1.7. Реконструкция начальной школы №3 по ул.Сиреневой, 5 под детский сад

46,8

30,89

 

 

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 260 мест

городской бюджет

46,8

30,89

 

 

 

 

 

 

1.1.8. Строительство школы в границах улиц Геодезической, Жасминной, Солнечной поляны и Дружной

181,91

 

81,86

100,05

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 700 мест

федеральный бюджет

121,87

 

54,84

67,03

 

 

 

 

краевой бюджет

30,02

 

13,51

16,51

 

 

 

 

городской бюджет

30,02

 

13,51

16,51

 

 

 

 

1.1.9. Строительство пристройки к МОУ «СОШ №97» под детский сад в с.Гоньба

43,5

1,5

7,0

35,0

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 70 мест

федеральный бюджет

31,1

 

5,2

25,9

 

 

 

 

краевой бюджет

5,45

 

0,9

4,55

 

 

 

 

городской бюджет

6,95

1,5

0,9

4,55

 

 

 

 

1.1.10. Строительство детского сада в м/р «Спутник»

43,75

1,75

7,0

35,0

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 100 мест

федеральный бюджет

31,1

 

5,2

25,9

 

 

 

 

краевой бюджет

5,45

 

0,9

4,55

 

 

 

 

городской бюджет

7,2

1,75

0,9

4,55

 

 

 

 

1.1.11. Строительство детского сада в микрорайоне 17

58,7

 

25,0

33,7

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 80 мест

федеральный бюджет

43,4

 

18,5

24,9

 

 

 

 

краевой бюджет

7,65

 

3,25

4,4

 

 

 

 

городской бюджет

7,65

 

3,25

4,4

 

 

 

 

1.1.12. Строительство детского сада в квартале 1064

62,3

 

3,5

25,0

33,8

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 140 мест

федеральный бюджет

43,5

 

 

18,5

25,0

 

 

 

краевой бюджет

7,65

 

 

3,25

4,4

 

 

 

городской бюджет

11,15

 

3,5

3,25

4,4

 

 

 

1.1.13. Строительство детского сада №18 в квартале 2008

113,5

 

 

4,5

42,0

67,2

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 160 мест

федеральный бюджет

77,8

 

 

 

28,2

49,8

 

 

краевой бюджет

15,6

 

 

 

6,9

8,7

 

 

городской бюджет

20,1

 

 

4,5

6,9

8,7

 

 

1.1.14. Строительство детского сада №19 в квартале 2008

113,6

 

 

4,5

41,9

67,2

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 160 мест

федеральный бюджет

77,9

 

 

 

28,1

49,8

 

 

краевой бюджет

15,6

 

 

 

6,9

8,7

 

 

городской бюджет

20,1

 

 

4,5

6,9

8,7

 

 

1.1.15. Строительство детского сада в квартале 2011

113,6

 

 

4,5

41,9

67,2

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 160 мест

федеральный бюджет

77,9

 

 

 

28,1

49,8

 

 

краевой бюджет

15,6

 

 

 

6,9

8,7

 

 

городской бюджет

4,5

 

 

4,5

6,9

8,7

 

 

1.1.16. Строительство школы в микрорайоне 1051

199,51

 

49,88

123,69

25,94

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 800 мест

федеральный бюджет

133,67

 

33,42

82,87

17,38

 

 

 

краевой бюджет

32,92

 

8,23

20,41

4,28

 

 

 

городской бюджет

32,92

 

8,23

20,41

4,28

 

 

 

1.1.17. Строительство школы в микрорайоне 2000

192,36

2,95

47,35

117,44

24,62

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 780 мест

федеральный бюджет

126,91

 

31,73

78,68

16,5

 

 

 

краевой бюджет

34,2

2,95

7,81

19,38

4,06

 

 

 

городской бюджет

31,25

 

7,81

19,38

4,06

 

 

 

1.1.18. Строительство школы в микрорайоне 2001

222,4

 

 

33,37

137,88

51,15

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 870 мест

федеральный бюджет

149,0

 

 

22,35

92,38

34,27

 

 

краевой бюджет

36,7

 

 

5,51

22,75

8,44

 

 

городской бюджет

36,7

 

 

5,51

22,75

8,44

 

 

1.1.19. Строительство школы в микрорайоне 2008

132,5

 

 

 

46,0

86,5

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 870 мест

федеральный бюджет

90,76

 

 

 

30,82

59,94

 

 

краевой бюджет

20,87

 

 

 

7,59

13,28

 

 

городской бюджет

20,87

 

 

 

7,59

13,28

 

 

1.1.20. Строительство школы - интерната для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата в микрорайоне 1063б (2 очередь)

129,5

25

67,9

36,6

 

 

Комитет по образованию,

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 95 мест

федеральный бюджет

64,74

12,5

33,94

18,3

 

 

 

 

краевой бюджет

32,38

6,25

16,98

9,15

 

 

 

 

городской бюджет

32,38

6,25

16,98

9,15

 

 

 

 

1.2. Здравоохранение

1.2.1. Строительство Федерального центра высоких медицинских технологий - Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования

2069,3

2069,3

 

 

 

 

Комитет по делам здравоохранения

Рост количества операций по реплантации конечностей, по эндопротезированию тазобедренных, коленных суставов. Снижение детской инвалидности

федеральный бюджет

2069,3

2069,3

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Развитие медицинского обслуживания врачей по принципу общей практики в муниципальных учреждениях здравоохранения с территориально удаленным населением: в муниципальном учреждении здравоохранения (далее - МУЗ) «Городская больница №10», МУЗ «Городская больница №11», МУЗ «Городская поликлиника №12». Оснащение кабинетов общей врачебной практики в соответствии с табелем оснащения

3,65

0,67

0,70

0,73

0,76

0,79

Комитет по делам здравоохранения

Повышение качества и своевременности оказания медицинской помощи

городской бюджет

3,65

0,67

0,70

0,73

0,76

0,79

 

 

1.2.3. Подготовка врачей в интернатуре и клинической ординатуре для первичного звена здравоохранения

5,01

1,8

0,69

0,76

0,84

0,92

Комитет по делам здравоохранения

Привлечение специалистов для работы в первичное звено, повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи

городской бюджет

5,01

1,8

0,69

0,76

0,84

0,92

 

 

1.2.4. Оснащение лечебных учреждений санитарным и легковым автотранспортом

25,8

4,7

4,9

5,1

5,4

5,7

Комитет по делам здравоохранения

6-7 машин легковых и 6-7 машин санитарных

городской бюджет

25,8

4,7

4,9

5,1

5,4

5,7

 

 

1.2.5. Строительство встроенно-пристроенной поликлиники общего профиля в жилом доме №11 микрорайона 1051

28,0

 

12,0

16,0

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 724 м2

средства внебюджетных источников

28,0

 

12,0

16,0

 

 

 

 

1.2.6. Строительство встроенной поликлиники в жилом доме по Павловскому тракту, 271а

15,0

15,0

 

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 955 м2

средства внебюджетных источников

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

1.2.7. Строительство поликлиники в квартале 2001

211,0

1,0

30,0

20,0

160,0

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

300 посещений в смену

краевой бюджет

25,0

 

15,0

10,0

 

 

 

 

городской бюджет

186,0

1,0

15,0

10,0

160,0

 

 

 

1.2.8. Строительство поликлиники в квартале 2011

142,0

 

 

4,0

69,0

69,0

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

100 посещений в смену

федеральный бюджет

69,0

 

 

 

34,5

34,5

 

 

краевой бюджет

34,5

 

 

 

17,25

17,25

 

 

городской бюджет

38,5

 

 

4,0

17,25

17,25

 

 

1.2.9. Строительство поликлиники по пр. Северному Власихинскому

50,0

4,0

23,0

23,0

 

 

Частный инвестор

100 посещений в смену

средства внебюджетных источников

50,0

4,0

23,0

23,0

 

 

 

 

1.2.10. Подготовка помещений, в том числе: проведение противопожарных мероприятий, ремонт инженерных сооружений, установление резервных источников электроснабжения и приведение оснащения лечебных учреждений в соответствие со стандартом

65,2

12,0

12,5

13,0

13,5

14,2

Комитет по делам здравоохранения

Лицензирование медицинской деятельности с соблюдением всех лицензионных требований.

Оказание первичной медико-санитарной помощи населению города в муниципальных учреждениях здравоохранения в соответствие со стандартами медицинской помощи. Обеспечение противопожарной безопасности, защита медперсонала, больных, материальных ценностей от поражающих факторов

городской бюджет

65,2

12,0

12,5

13,0

13,5

14,2

 

 

1.2.11. Проведение плановой работы по обучению и повышению квалификации медицинских кадров.

40,9

7,4

7,7

8,2

8,6

9,0

Комитет по делам здравоохранения

 

городской бюджет

40,9

7,4

7,7

8,2

8,6

9,0

 

 

1.2.12. Организация женской консультации в Ленинском районе

3,3

1,8

1,5

 

 

 

Комитет по делам здравоохранения

Повышение качества и доступности медицинской помощи женщинам, в том числе в период беременности. Снижение гинекологической заболеваемости

городской бюджет

3,3

1,8

1,5

 

 

 

 

 

1.2.13. Выделение квот для проведения дорогостоящих манипуляций эктракорпорального оплодотворения для бездетных семей

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Комитет по делам здравоохранения

Повышение рождаемости (квота 10 человек в год)

городской бюджет

5,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

 

 

1.3. Культура

1.3.1.Реконструкция здания МОУ «Детская художественная школа №2»

5,32

5,32

 

 

 

 

Комитет по культуре, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

городской бюджет

5,32

5,32

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Реконструкция музыкальной школы №1

2,3

2,3

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

2,3

2,3

 

 

 

 

 

 

1.3.3. Внедрение новых компьютерных технологий в библиотеках города

1,17

0,21

0,22

0,23

0,25

0,26

Комитет по культуре

Повышение качества оказываемых услуг и создание информационных продуктов, снижение времени обслуживания одного посетителя, увеличение доходов от платных услуг

городской бюджет

1,17

0,21

0,22

0,23

0,25

0,26

 

 

1.3.4. Комплектование книжного фонда, подписных изданий муниципальных библиотек

15,37

2,70

2,83

3,06

3,28

3,50

Комитет по культуре

Обновление книжных фондов на 2%; обеспечение доступности населения города к информационным ресурсам; соответствие репертуара выписываемых изданий потребностям жителей

городской бюджет

12,9

2,3

2,4

2,6

2,7

2,9

 

 

краевой бюджет

2,47

0,4

0,43

0,46

0,58

0,6

 

 

1.3.5. Организация и проведение общегородских праздников, мероприятий, фестивалей, конкурсов, выставок в области профессионального художественного творчества, участие в российских и краевых конкурсах

94,8

17,3

17,7

18,8

19,9

21,1

Комитет по культуре

Повышение качества культурного обслуживания, профессионального и художественного уровня проводимых мероприятий, привлечение к участию в общегородских праздниках городского населения; создание привлекательного имиджа города как центра уникальной культуры и искусства

городской бюджет

94,8

17,3

17,7

18,8

19,9

21,1

 

 

1.3.6. Создание и формирование фонда музея г.Барнаула; приобретение музейного оборудования, фото-, видео-, аудиотехники

12,2

2,2

2,3

2,4

2,6

2,7

Комитет по культуре

Популяризация объектов культурного наследия, музейных ценностей, книжных памятников, редкого краеведческого библиотечного фонда; улучшение качества организации выставочной деятельности, направленной на историко-патриотическое воспитание подрастающего поколения

городской бюджет

12,2

2,2

2,3

2,4

2,6

2,7

 

 

1.4. Физическая культура и спорт

1.4.1. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса по ул.А.Петрова, 146г

82,12

25

57,12

 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

федеральный бюджет

41,06

12,5

28,56

 

 

 

 

 

краевой бюджет

20,53

6,25

14,28

 

 

 

 

 

городской бюджет

20,53

6,25

14,28

 

 

 

 

 

1.4.2. Строительство спортивного зала по ул.Профинтерна, 53а

50,9

 

50,9

 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

федеральный бюджет

25,45

 

25,45

 

 

 

 

 

краевой бюджет

12,72

 

12,72

 

 

 

 

 

городской бюджет

12,73

 

12,73

 

 

 

 

 

1.4.3. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном по ул.Балтийская, 63б

15,0

15,0

 

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 3850 м2

средства внебюджетных источников

15,0

15,0

 

 

 

 

 

 

1.4.4. Строительство молодежного спортивно-оздоровительного комплекса по ул.Шумакова, 36б микрорайона 2004

28,0

15,0

13,0

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 2500 м2

средства внебюджетных источников

28,0

15,0

13,0

 

 

 

 

 

1.4.5. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса со стоматологическим кабинетом по ул.Балтийской, 23 микрорайона 2002

45,0

8,0

37,0

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 4000 м2

средства внебюджетных источников

45,0

8,0

37,0

 

 

 

 

 

1.4.6. Реконструкция легкоатлетической дорожки на стадионе «Динамо»

7,0

7,0

 

 

 

 

Алтайский краевой совет спортивного общества «Динамо»

Улучшение материально-технической базы города для занятий легкой атлетикой

средства внебюджетных источников

7,0

7,0

 

 

 

 

 

 

1.4.7. Строительство лыжной базы

25,0

-

10,0

15,0

 

 

Комитет по физической культуре и спорту

 

средства внебюджетных источников

25,0

-

10,0

15,0

 

 

 

 

1.4.8. Строительство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе им.А.Смертина

30,0

 

30,0

 

 

Комитет по физической культуре и спорту

Возможность проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований

средства внебюджетных источников

30,0

 

30,0

 

 

 

 

1.4.9. Завершение строительства административного здания средней детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва им.А.Смертина

40,0

30,0

10,0

 

 

Комитет по физической культуре и спорту

Улучшение условий для занятия спортом

средства внебюджетных источников

40,0

30,0

10,0

 

 

 

 

1.4.10. Реконструкция стадиона «Коммунальщик»

10,0

10,0

 

 

 

 

Комитет по физической культуре и спорту

Проведение учебно-тренировочных занятий, качественная подготовка спортсменов

средства внебюджетных источников

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

Итого:

5307,9

2420,9

825,9

836,62

757,07

467,42

 

 

федеральный бюджет

3702,82

2149,44

378,45

543,68

353,14

278,11

 

 

краевой бюджет

344,12

28,34

128,88

26,75

94,48

65,67

 

 

городской бюджет

947,98

119,13

183,57

212,19

309,45

123,64

 

 

средства внебюджетных источников

313,0

124,0

135,0

54,0

 

 

2. Цель: Совершенствование городской среды

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство

2.1.1. Строительство очистных сооружений на выпуске промышленных стоков Барнаульской ТЭЦ-1

30

 

10

20

 

 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Повышение эко­логической безопас­ности города

средства внебюджетных источников

30

 

10

20

 

 

 

 

2.1.2. Реконструкция 1, 2 секций золоотвала на Барнаульской ТЭЦ-2

96

20

46

30

 

 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Снижение выбросов золы на 19700 т в год

средства внебюджетных источников

96

20

46

30

 

 

 

 

2.1.3. Строительство перекачивающих насосных станции №8,13,3,15,19

320

 

80

80

80

80

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Улучшение теплоснабжения города с регулированием гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

320

 

80

80

80

80

 

 

2.1.4. Строительство тепломагистрали «Районная водогрейная котельная – тепловая камера-9» по ул. Попова

180,42

 

 

60,0

60,0

60,42

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России». Обеспечение тепловой энергией строящегося жилого фонда площадью 1037,3 тыс.кв.м

средства внебюджетных источников

180,42

 

 

60,0

60,0

60,42

 

 

2.1.5. Перевод оборотной системы гидрозолоудаления на прямоточную схему Барнаульской ТЭЦ-3

615,0

110,0

115,0

130,0

130,0

130,0

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Повышение надёжности и качества теплоcнабжения потребителей

средства внебюджетных источников

615,0

110,0

115,0

130,0

130,0

130,0

 

 

2.1.6. Замена физически изношенных участков теплотрасс Барнаульской теплоцентрали

1002,0

162,0

210,0

210,0

210,0

210,0

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Повышение надёжности и качества теплоснабжения потребителей, снижение потерь теплоэнергии на 3-5%

средства внебюджетных источников

1002,0

162,0

210,0

210,0

210,0

210,0

 

 

2.1.7. Реконструкция турбины Р-50-130 на Барнаульской ТЭЦ-2

800,0

 

500,0

300,0

 

 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Увеличение выработки тепла и электроэнергии, продление паркового ресурса турбинного оборудования, экономия топлива

средства внебюджетных источников

800,0

 

500,0

300,0

 

 

 

 

2.1.8. Установка ПГУ -250 или блока Т-175/210-130 на Барнаульской ТЭЦ-3

2300,0

 

 

 

1800,0

500,0

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Увеличение выработки тепла и электроэнергии для теплоснабжения 2001-2011микрорайонов

средства внебюджетных источников

2300,0

 

 

 

1800,0

500,0

 

 

2.1.9. Реконструкция головного участка тепловой сети от БТЭЦ-2 до просп.Ленина Ф 800 мм, протяженность 2,0 км

75,6

35,6

40

 

 

 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

75,6

35,6

40

 

 

 

 

 

2.1.10. Реконструкция тепловой сети по контуру БТЭЦ-2 от ТК-18 до ПНС-1 с Ф600 на Ф700 протяженностью 0,4 км

17,8

 

 

17,8

 

 

Барнаульский филиал ОАО «Кузбассэнерго»

Улучшение теплоснабжения города с доведением гидравлического режима до нормы

средства внебюджетных источников

17,8

 

 

17,8

 

 

 

 

2.1.11. Строительство подстанции 110/10 кВ «Солнечная поляна» 2x40 МВА

230

100

130

 

 

 

ОАО «Алтайэнерго»

Ввод новых мощностей - 80МВА

средства внебюджетных источников

230

100

130

 

 

 

 

 

2.1.12. Строительство сетей 0,4 - 10 кВ нагорной части г.Барнаула

45

15

15

15

 

 

ОАО «Алтайэнерго»

Обеспечение электроснабжением потребителей

средства внебюджетных источников

45

15

15

15

 

 

 

 

2.1.13. Замена одноцепной ВЛ 35 кВ на двух цепную КЛ 35 кВ (ПС «Первый подъем»-ПС «Краевая больница»)

13

13

 

 

 

 

ОАО «Алтайэнерго»

Обеспечение надежным электроснабжением объектов краевого здравоохранения

средства внебюджетных источников

13

13

 

 

 

 

ОАО «Алтайэнерго»

 

2.1.14. Установка дополнительного трансформатора ПС «Краевая Больница»

20

20

 

 

 

 

 

Обеспечение надежным электроснабжением объектов краевого здравоохранения

средства внебюджетных источников

20

20

 

 

 

 

 

 

2.1.15. Замена существующих котлов на котлы нового поколения, в том числе безнакипные:

22,56

7,96

8,09

 

1,51

5,0

ООО "Барнаулэнерго"

Сокращение процента

износа основного оборудования на 10 %

федеральный бюджет

6,5

2,46

2,02

 

0,47

1,55

 

 

краевой бюджет

1,88

0,72

0,57

 

0.14

0,45

 

 

городской бюджет

3,23

1,2

1,05

 

0.23

0,75

 

 

средства внебюджетных источников

10,95

3,58

4,45

 

0,67

2,25

 

 

2.1.16. Замена, модернизация тепловых сетей с устройством пенополиуретановой изоляции

112,9

20,0

20,0

22,8

23,94

26,22

ООО "Барнаулэнерго"

Сокращение тепловых потерь на 15%

федеральный бюджет

24

6,2

5

4

4,2

4,6

 

 

краевой бюджет

16

1,8

1,4

4

4,2

4,6

 

 

городской бюджет

11,36

3

2,6

1,8

1,89

2,07

 

 

средства внебюджетных источников

61,6

9

11

13

13,65

14,95

 

 

2.1.17. Реконструкции котельных с переводом котлов на газ

11,49

 

 

 

11,49

 

ООО "Барнаулэнерго"

Снижение процента

износа основных фондов на 5%.Снижение выбросов на 80%

краевой бюджет

3,83

 

 

 

3,83

 

 

 

городской бюджет

3,83

 

 

 

3,83

 

 

 

средства внебюджетных источников

3,83

 

 

 

3,83

 

 

 

2.1.18. Замена, модернизация внутриквартальных тепловых сетей

93,65

3,45

 

17,2

33

40

ОАО «Алтайские коммунальные системы»

Увеличение срока службы тепловых сетей с 16 до 30 лет. Снижение аварийности с 3,18 аварий на1км теплосетей до3,15

средства внебюджетных источников

93,65

3,45

 

17,2

33

40

 

 

2.1.19. Модернизация, реконструкция объектов теплоснабжения (замена водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения на современное оборудование отечественного и импортного производства )

77,81

9,02

21,72

14,17

16,2

16,7

ОАО «Алтайские коммунальные системы»

Снижение аварийности с 0,66 до 0,61аварий на 1 ЦТП. Снижение потребления электроэнергии на 417000 кВт час

средства внебюджетных источников

77,81

9,02

21,72

14,17

16,2

16,7

 

 

2.1.20. Канализация г.Барнаула. Сооружения механического обезвоживания осадка КОС-1

34,9

34,9

 

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Мощность 600 м3/сутки

федеральный бюджет

10,82

10,82

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

12,04

12,04

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

12,04

12,04

 

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.21. Канализация г.Барнаула. Система канализования кварталов 1051, 2000, 2001

1044,54

493,86

550,68

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Мощность 80 тыс.м3/сутки

федеральный бюджет

290,77

153,1

137,67

 

 

 

 

 

краевой бюджет

114,33

59,26

55,07

 

 

 

 

 

городской бюджет

114,33

59,26

55,07

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

525,11

222,24

302,87

 

 

 

 

 

2.1.22. Проектирование и строительство локальных очистных сооружений в микрорайоне Затон

50,0

20,0

30,0

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Мощность 250 м3/сутки

краевой бюджет

25,0

10,0

15,0

 

 

 

 

 

городской бюджет

25,0

10,0

15,0

 

 

 

 

 

2.1.23. Реконструкция насосной станции первого подъема на площадке речного водозабора №1

131,03

 

 

22,19

75,03

33,81

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула,

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Мощность 200 тыс.м3/сутки

федеральный бюджет

40,62

 

 

6,88

23,26

10,48

 

 

краевой бюджет

15,72

 

 

2,66

9,0

4,06

 

 

городской бюджет

15,72

 

 

2,66

9,0

4,06

 

 

средства внебюджетных источников

58,97

 

 

9,99

33,77

15,21

 

 

2.1.24. Развитие системы электросетевого хозяйства с целью обеспечения услугами новых потребителей

325,18

67,56

98,92

158,7

 

 

ООО "Барнаульская сетевая компания"

Обеспечение возможности ввода жилья общей площадью1037,3 тыс.кв.м с целью развития жилищного строительства, обеспечение транспортировки электрической энергии потребителям установленной общей мощностью 38,23МВт

2.1.25. Строительство понизительной станции «Солнечная поляна»

256,7

9,08

88,92

158,7

 

 

средства внебюджетных источников

256,7

9,08

88,92

158,7

 

 

 

 

2.1.26. Реконструкция понизительной станции "Кристалл"

68,48

58,48

10,0

 

 

 

ООО "Барнаульская сетевая компания"

 

средства внебюджетных источников

64,48

58,48

10,0

 

 

 

 

 

2.1.27. Реконструкция понизительной подстанции № 10

19,55

5,06

14,49

 

 

 

ООО "Барнаульская сетевая компания"

Снижение степени износа сетей и сооружений с 55 до 43%, повышение качества напряжения в электрических сетях в соответствии с ГОСТ 13109-97

средства внебюджетных источников

19,55

5,06

14,49

 

 

 

 

 

2.1.28. Реконструкция понизительной станции 61 «Затон»

22,2

 

 

 

5,6

16,6

ООО "Барнаульская сетевая компания"

 

средства внебюджетных источников

22,2

 

 

 

5,6

16,6

 

 

2.1.29. Реконструкция оборудования распределительных пунктов

43,07

6,76

0,8

20,0

7,09

8,4

ООО "Барнаульская сетевая компания"

 

городской бюджет

0,54

 

 

0,54

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

42,53

6,76

0,8

19,46

7,09

8,4

 

 

2.1.30. Реконструкция оборудования трансформаторных подстанций

67,12

16,0

 

14,99

17,1

19,03

ООО "Барнаульская сетевая компания"

 

средства внебюджетных источников

67,12

16,0

 

14,99

17,1

19,03

 

2.1.31. Реконструкция кабельных линий

88,82

11,64

34,22

9,88

15,82

17,26

ООО "Барнаульская сетевая компания»

Повышение надежности оказываемых услуг за счет снижения аварийности с 27,2 до 19 повреждений на 100 км сетей, снижение потерь при передаче электриче ской энергии на 358,9 тыс.кВт.ч

средства внебюджетных источников

88,82

11,64

34,22

9,88

15,82

17,26

2.1.32. Реконструкция воздушных линий

28,81

9,0

4,73

4,06

5,27

5,75

краевой бюджет

4,4

 

1,94

2,46

 

 

 

 

городской бюджет

3,13

1,19

1,94

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

21,28

7,81

0,85

1,6

5,27

5,75

 

 

2.1.33. Модернизация блока входных устройств водоочистных сооружений ВОС-1, ВОС-2.

Установка оборудования для дозирования флокулянта (установка «искусственная почка» на 2 речном водозаборе)

165,7

17,9

21,1

30,5

43,2

53,0

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Сокращение расхода воды на собственные нужды на 3000 м3/сут. и сокращение утечек на 2000 м3/сут. Улучшение качества воды: мутность очищения воды до модернизации - 1,4 мг/л, после модернизации - 1,1 мг/л.

Сокращение затрат на приобретение флокулянта: до реализации проекта расход флокулянта - 25 т/год, после ремонта - 22,5 т/год

средства внебюджетных источников

165,7

17,9

21,1

30,5

43,2

53,0

 

 

2.1.34. Модернизация фильтров водоочистных сооружений ВОС-1 и ВОС-2.

Проектирование, строительство и перекладка водопроводных и канализационных сетей.

Развитие водоснабжения пос.Южный

(вторая очередь)

2148,1

204,6

287,7

462,3

561,5

632,0

ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Сокращение расхода воды на собственные нужды (промывка фильтров): до модернизации – 7500 м3 в сутки. Улучшение качества воды: мутность очищенной воды до модернизации - 1,4 мг/л, после модернизации - 1,1 мг/л

Обеспечение жителей города альтернативным источником водоснабжения

федеральный бюджет

69,4

 

 

26

20

23,4

 

 

краевой бюджет

372,1

14,1

21,1

91,9

112,0

133,0

 

 

городской бюджет

297

28,5

50,7

74,9

65,3

77,6

 

 

средства внебюджетных источников

1409,6

162,0

215,9

269,5

364,2

398

 

 

2.1.35. Модернизация лифтового хозяйства города

217,2

85,6

67,2

64,4

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города

Обеспечение надежности и безопасного функционирования 397 лифтов. Обеспечение сохранности лифтового хозяйства, продление сроков их службы до 25 лет. Повышение качества обслуживания 38080 человек

федеральный бюджет

129,5

50,6

40,3

38,6

 

 

 

 

краевой бюджет

64,8

25,3

20,2

19,3

 

 

 

 

городской бюджет

22,9

9,7

6,7

6,5

 

 

 

 

2.1.36. Замена инженерного оборудования в подвальных помещениях объектов жилищного фонда

45,1

22,8

22,3

 

 

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города

Повышение безопасности и комфортности проживания 38960 человек. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации 341 дома. Объем работ составит 148796 м.п

городской бюджет

45,1

22,8

22,3

 

 

 

 

 

2.1.37. Ремонт кровель жилищного фонда

47,3

20,8

26,5

 

 

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, администрации районов города

Повышение безопасности и комфортности проживания 20824 человек. Обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации 134 домов. Объем работ составит 132738 м2

городской бюджет

47,3

20,8

26,5

 

 

 

 

 

2.1.38. Капитальный ремонт жилищного фонда

147,1

70,0

77,1

 

 

 

Комитет жилищно-коммунального хозяйства

Ремонт 108 домов общей площадью 155,9 тыс.кв.м. Снижение физического износа жилых домов с 35 до 25%. Улучшение условий проживания 7100 человек

федеральный бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

147,1

70,0

77,1

 

 

 

 

 

2.1.39. Строительство газовых сетей и перевод квартир на использование природного газа

754,68

78,3

80,48

180,9

180,7

234,3

Комитет по строительству и газификации

Повышение уровня инженерного обеспечения за счёт вновь построенных газовых сетей.

Ввод в действие 245,75 км сетей

газоснабжения высокого и низкого давления; перевод на газ 34214 квартир и частных домовладений

федеральный бюджет

56,7

11,2

6,5

8,5

14,7

15,8

 

 

краевой бюджет

390,88

49,6

45,78

115

87

93,5

 

 

городской бюджет

307,1

17,5

28,2

57,4

79

125

 

 

2.1.40. Строительство сетей, км

245,75

36,4

47,05

51,9

53,0

57,4

 

 

2.1.41. Перевод квартир на газ, шт.

34214

3246

4762

10776

7230

8200

 

 

2.1.42. Перевод котельных на использование природного газа

692,27

85.47

77,6

84,7

214,8

229,7

Комитет по строительству и газификации

Перевод на использование

природного газа 131 котельной. Улучшение экологической обстановки, снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на 15%

федеральный бюджет

13,5

13,5

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

32,9

 

10,2

10,7

5,8

6,2

 

 

городской бюджет

76,37

17,97

7,9

9,0

20,0

21,5

 

 

средства внебюджетных источников

569,5

54

59,5

65,0

189

202

 

 

2.1.43. Перевод котельных на использование природного газа

131

27

30

22

25

27

 

 

2.2. Дорожное хозяйство, благоустройство и транспорт

2.2.1.Строительство автомобильных дорог, всего

2451

420

460

520

542

509

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Увеличение пропускной способности улично-дорожной сети города

федеральный бюджет

1180

200

230

250

260

240

 

 

краевой бюджет

1200

220

230

250

260

240

 

 

городской бюджет

35

 

 

10

10

15

 

 

средства внебюджетных источников,

36

 

 

10

12

14

 

 

в т.ч. строительство ул.Власихинской от ул.Попова до Павловского тракта

440

440

 

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 52,5 тыс.м2 (3,5 км)

федеральный бюджет

220

220

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

220

220

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Строительство дороги грузового движения от просп.Красноармейского до пос.им.Кирова

460

 

460

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 63,1 тыс.м2 (6км)

федеральный бюджет

230

 

230

 

 

 

 

 

краевой бюджет

230

 

230

 

 

 

 

 

2.2.3. Строительство ул.Просторной от Павловского тракта до ул. Солнечная поляна

520

 

 

520

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 69,0 тыс.м2 (4,6 км)

федеральный бюджет

250

 

 

250

 

 

 

 

краевой бюджет

250

 

 

250

 

 

 

 

городской бюджет

10

 

 

10

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

10

 

 

10

 

 

 

 

2.2.4. Строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении Павловского тракта и ул.Попова

542

 

 

 

542

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 26,7 тыс.м2

федеральный бюджет

260

 

 

 

260

 

 

 

краевой бюджет

260

 

 

 

260

 

 

 

городской бюджет

10

 

 

 

10

 

 

 

средства внебюджетных источников

12

 

 

 

12

 

 

 

2.2.5. Строительство ул. Северо-Западной от Павловского тракта до ул. Антона Петрова

509

 

 

 

 

509

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 13,5 тыс.м2 (1,5 км)

федеральный бюджет

240

 

 

 

 

240

 

 

краевой бюджет

240

 

 

 

 

240

 

 

городской бюджет

15

 

 

 

 

15

 

 

средства внебюджетных источников

14

 

 

 

 

14

 

 

2.2.6. Реконструкция автомобильных дорог, всего

1318

160

160

324

329

345

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Повышение пропускной способности дорог на 20000 автомоб./ч., увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 10 лет

федеральный бюджет

470

 

 

155

155

160

 

 

краевой бюджет

770

150

150

155

155

160

 

 

городской бюджет

66

10

10

11

15

20

 

 

средства внебюджетных источников,

12

 

 

3

4

5

 

 

в т.ч. реконструкция ул. Челюскинцев от мостового перехода через р.Бар- наулку до просп. Строителей

160

160

 

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 27,2 тыс.м2

краевой бюджет

150

150

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

10

10

 

 

 

 

 

 

2.2.7. Реконструкция (расширение) ул.Власихинской от ул.Попова до ул.Малахова

160

 

160

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 36 тыс.м2

краевой бюджет

150

 

150

 

 

 

 

 

городской бюджет

10

 

10

 

 

 

 

 

2.2.8. Реконструкция развязки на пересечении ул.Юрина-Малахова.

Реконструкция ул. Пролетарской от просп.Комсомольского до ул. Челюскинцев

324

 

 

324

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 5 тыс.м2

Площадь 7,5 тыс.м2

федеральный бюджет

155

 

 

155

 

 

 

 

краевой бюджет

155

 

 

155

 

 

 

 

городской бюджет

11

 

 

11

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

3

 

 

3

 

 

 

 

2.2.9. Реконструкция ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул. Партизанской

329

 

 

 

329

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 16 тыс.м2

федеральный бюджет

155

 

 

 

155

 

 

 

краевой бюджет

155

 

 

 

155

 

 

 

городской бюджет

15

 

 

 

15

 

 

 

средства внебюджетных источников

4

 

 

 

4

 

 

 

2.2.10. Реконструкция ул.Промышленной от мостового перехода через р.Барнаулку до просп.Комсомольского и улиц Горького, Чехова

345

 

 

 

 

345

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Площадь 12,6 тыс.м2

федеральный бюджет

160

 

 

 

 

160

 

 

краевой бюджет

160

 

 

 

 

160

 

 

городской бюджет

20

 

 

 

 

20

 

 

средства внебюджетных источников

5

 

 

 

 

5

 

 

2.2.11. Капитальный ремонт дорог

510

72

78

90

120

150

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Повышение пропускной способности дорог на 2000 автомоб./ч., Объемы капитального ремонта не менее 250 тыс.м2 в год

городской бюджет

510

72

78

90

120

150

 

 

2.2.12. Текущий ремонт дорог

242

45

47

48

50

52

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Объемы ремонта до 40 тыс.м2 в год. Увеличение срока службы дорожного полотна на ремонтируемых дорогах до 2-х лет

городской бюджет

242

45

47

48

50

52

 

 

2.2.13. Текущий и капитальный ремонт мостовых сооружений

315

112

25

43

65

70

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Повышение пропускной способности мостовых сооружений на 50%, увеличение грузоподъемности на 180 тонн, обеспечение безопасной эксплуатации мостов

федеральный бюджет

200

110

10

20

30

30

 

 

краевой бюджет

90

 

10

20

30

30

 

 

городской бюджет,

25

2

5

3

5

10

 

 

в т.ч. ремонт моста через р.Обь

112

112

 

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

краевой бюджет

110

110

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

2

2

 

 

 

 

 

 

2.2.14. Путепровод через ж/д выемку по просп. Ленина (3-х пролетный)

25

 

25

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

10

 

10

 

 

 

 

 

краевой бюджет

10

 

10

 

 

 

 

 

городской бюджет

3

 

5

 

 

 

 

 

2.2.15. Путепровод через ж/д выемку по просп. Ленина (8-ми пролетный)

43

 

 

43

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

20

 

 

20

 

 

 

 

краевой бюджет

20

 

 

20

 

 

 

 

городской бюджет

3

 

 

3

 

 

 

 

2.2.16. Путепровод через ж/д выемку по просп. Калинина, мост через р. Пивоварку по ул. Матросова и др.

65

 

 

 

65

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

30

 

 

 

30

 

 

 

краевой бюджет

30

 

 

 

30

 

 

 

городской бюджет

5

 

 

 

5

 

 

 

2.2.17. Мост через р. Барнаулку по ул. Челюскинцев,

мост через р. Барнаулку по просп. Социалистический

70

 

 

 

 

70

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

30

 

 

 

 

30

 

 

краевой бюджет

30

 

 

 

 

30

 

 

городской бюджет

10

 

 

 

 

10

 

 

2.2.18. Составление проектно-сметной документации

70

13

12

12

15

18

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Составление проектов строительства, реконструкции и ремонта дорог, мостовых сооружений

федеральный бюджет

19

 

4

4

5

6

 

 

краевой бюджет

19

 

4

4

5

6

 

 

городской бюджет,

32

1

4

4

5

6

 

 

в т.ч. документация на ремонт путепровода через ж/д выемку по просп. Ленина (8-ми пролетный)

13

13

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

13

13

 

 

 

 

 

 

2.2.19. Составление проектно-сметной документации на строительство ул.Просторной от Павловского тракта до ул. Солнечная поляна,

документация на реконструкцию развязки на пересечении ул. Юрина-Малахова, реконструкцию ул. Пролетарской от просп.Комсомольского до ул. Челюскинцев

12

 

12

 

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

4

 

4

 

 

 

 

 

краевой бюджет

4

 

4

 

 

 

 

 

городской бюджет

4

 

4

 

 

 

 

 

2.2.20. Составление проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул. Партизанской, на строительство транспортной развязки в 2-х уровнях на пересечении ул.Попова и Павловского тракта

12

 

 

12

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

4

 

 

4

 

 

 

 

краевой бюджет

4

 

 

4

 

 

 

 

городской бюджет

4

 

 

4

 

 

 

 

2.2.21. Составление проектно-сметной документации на реконструкцию ул.Промышленной от ул.Ползунова до ул. Партизанской, разработка новой схемы развития магистралей и транспортных узлов до 2020 года

15

 

 

 

15

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

5

 

 

 

5

 

 

 

краевой бюджет

5

 

 

 

5

 

 

 

городской бюджет

5

 

 

 

5

 

 

 

2.2.22. Составление проектной документации в соответствии с новой схемой развития магистралей и транспортных узлов

18

 

 

 

 

18

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

федеральный бюджет

6

 

 

 

 

6

 

 

краевой бюджет

6

 

 

 

 

6

 

 

городской бюджет

6

 

 

 

 

6

 

 

2.2.23. Строительство ливневой канализации

3650

1000

1000

500

550

600

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Улучшение санитарного и эстетического состояния городской территории в новых микрорайонах (кварталы 2000,2001 и т.д.). Общая протяженность составит 4,9 км

федеральный бюджет

1510

400

400

230

200

280

 

 

краевой бюджет

1510

400

400

230

200

280

 

 

городской бюджет

630

200

200

40

150

40

 

 

2.2.24.Замена автобусов малой вместимости автобусами большой вместимости и улучшенной комфортности

523,3

191,8

183,6

147,9

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

средства внебюджетных источников

523,3

191,8

183,6

147,9

 

 

 

 

2.2.25. Приобретение автобусов большой вместимости

386,6

143,9

118,6

124,1

 

 

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

средства внебюджетных источников

386,6

143,9

118,6

124,1

 

 

 

 

2.2.26. Строительство и реконструкция средств безопасности дорожного движения

31,6

0,7

0,9

8

10

12

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Снижение количества ДТП на перекрестках, повышение пропускной способности перекрестков на 200 автомоб./ч. Экономия затрат на текущее содержание за счет применения ресурсосберегающих технологий. Всего планируется построить 32 светофора

городской бюджет

31,6

0,7

0,9

8

10

12

 

 

2.2.27. Строительство и реконструкция объектов наружного освещения

14,1

1,5

1,6

3

3,5

4,5

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Обеспечение безопасности дорожного движения. Увеличение доли освещенных улиц до 90%. Ввод в эксплуатацию 101 км сетей освещения

городской бюджет

14,1

1,5

1,6

3

3,5

4,5

 

 

2.2.28. Озеленение городской территории

139,4

24,2

25,9

27,3

30,1

31,9

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

 

городской бюджет

139,4

24,2

25,9

27,3

30,1

31,9

 

 

2.2.29. Посадка деревьев, кустарников, цветов и газонов

43,4

6,5

7,5

8,3

10

11,1

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Улучшение экологической ситуации на территории городского округа, увеличение объемов озеленения на 30% к уровню 2007 года.

Посадка 45181 деревьев; 64839 кустарников; устройство 51,54 га газонов и 62,1 млн.шт. цветов

городской бюджет

39,4

6

6,9

7,5

9

10

 

 

средства внебюджетных источников

4

0,5

0,6

0,8

1

1,1

 

 

2.2.30. Строительство зеленых уголков

15

2,7

2,9

3

3,1

3,3

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи

Улучшение эстетического облика территории города. Ввод в эксплуатацию 203 зеленых уголков

средства внебюджетных источников

15

2,7

2,9

3

3,1

3,3

 

 

2.2.31. Устройство плиточного покрытия тротуаров

174

32,5

33,5

34

36

38

Комитет по эксплуатации дорог, благоустройству, транспорту и связи, администрации районов города

Улучшение эстетического облика города

средства внебюджетных источников

174

32,5

33,5

34

36

38

 

Площадь устройства плиточного покрытия 348 тыс.м2

2.2.32. Сборка троллейбусных машин

56,7

18,9

18,9

18,9

 

 

МУП «Горэлектротранс» г.Барнаула

Обновление подвижного состава, повышение качества транспортного обслуживания населения, повышение уровня обеспеченности пассажиров троллейбусными перевозками.

Увеличение количества посадочных мест на 750 шт.

Сокращение затрат на эксплуатацию троллейбусного парка города на 12670,45 тыс.рублей

собственные средства

8,4

2,8

2,8

2,8

 

 

 

краевой бюджет

35,4

11,8

11,8

11,8

 

 

 

городской бюджет

12,9

4,3

4,3

4,3

 

 

 

Итого:

25003,54

4861,66

4919,21

4576,3

5947,05

4699,02

 

федеральный бюджет

5220,81

1407,88

835,49

992,98

972,63

1011,83

 

краевой бюджет

5878,28

1404,62

977,06

1166,82

1131,97

1197,81

 

городской бюджет

2944,45

652,66

678,66

418,9

596,85

597,38

 

средства внебюджетных источников

10960

1396,5

2428

1997,6

3245,6

1892

 

3. Цель: Обеспечение устойчивого экономического роста

3.1. Промышленность

3.1.1. Строительство и эксплуатация завода по производству строительных материалов методом гиперпрессования

68,29

13,698

13,698

13,698

13,598

13,598

ОАО «Сиб-

энергострой»

Будет налажено производство облицовочного кирпича и плитки, тротуарной плитки. Будет создано 39 новых рабочих мест

собственные средства

25,5

5,1

5,1

5,1

5,1

5,1

 

 

кредиты банков

41,3

8,3

8,3

8,3

8,2

8,2

 

 

краевой бюджет

1,49

0,298

0,298

0,298

0,298

0,298

 

 

3.1.2. Организация производства изготовления базальтовой непрерывной нити

100,0

20,0

20,0

20,0

40,0

 

ООО «Бионика»

Полученный продукт будет использоваться в стройиндустрии, машино-, самолетостроении

собственные средства

50

10

10

5

25

 

 

 

кредиты банков

50

10

10

15

15

 

 

 

3.1.3. Техническая модернизация типографии ИД «Алтапресс»

491,8

98,4

98,4

98,4

98,4

98,2

ИД «Алтапресс»

Улучшится качество выпускаемой продукции, будет освоено производство упаковки и этикета, удвоится тираж издаваемых газет. Будет создано 60 новых рабочих мест

собственные средства

206,8

41,4

41,4

41,4

41,3

41,2

 

 

кредиты банков

218,5

43,7

43,7

43,7

43,7

43,7

 

 

краевой бюджет

66,5

13,3

13,3

13,3

13,3

13,3

 

 

3.1.4. Приобретение оборудования для организации производства махровых изделий

62,315

12,463

12,463

12,463

12,463

12,463

ООО «Лакаса-Тэкс»

Выпуск нового вида продукции махрового полотна позволит обеспечить ежемесячный объем производства махровых изделий до 40 тонн в месяц. Будет создано 34 новых рабочих места

собственные средства

15,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

 

кредиты банков

44,5

8,9

8,9

8,9

8,9

8,9

 

 

краевой бюджет

2,815

0,563

0,563

0,563

0,563

0,563

 

 

3.1.5. Освоение универсальной открытой сборно-монолитной каркасной системы с плоскими перекрытиями для строительства нового поколения жилых домов, общественных, производственных зданий и сооружений

112,844

37,444

37,7

37,7

 

 

ООО «Объединение Алтайкоксохимстрой»

Использование современных вибропрессующих технологий в строительстве позволит увеличить конкурентоспособность организации на Алтайском рынке. Будет создано 23 новых рабочих места

собственные средства

13,2

4,4

4,4

4,4

 

 

 

 

кредиты банков

87,9

29,3

29,3

29,3

 

 

 

 

краевой бюджет

11,744

3,744

4,0

4,0

 

 

 

 

3.1.6. Цех по производству отопительных радиаторов и катаной проволоки

103,646

20,646

20,75

20,75

20,75

20,75

ООО «Бизнес Инвест»

Реализация проекта позволит организовать производство катаной проволоки, отопительных радиаторов по запатентованной технологии, создать 143 новых рабочих места, увеличить объем производства в 2012 году на 1033 млн.рублей

собственные средства

40

8

8

8

8

8

 

 

кредиты банков

60

12

12

12

12

12

 

 

краевой бюджет

3,646

0,646

0,75

0,75

0,75

0,75

 

 

3.1.7. Строительство и функционирование сельскохозяйственного рынка на существующих производственных площадях

124,237

24,437

24,95

24,95

24,95

24,95

ЗАО «Управление механизации № 3»

Организация сельскохозяйственного рынка без посредников на 378 торговых мест в закрытом помещении и 40 торговых киосков на прилегающей территории

собственные средства

59,2

11,8

11,8

11,8

11,8

11,8

 

 

кредиты банков

61,8

12,4

12,4

12,4

12,4

12,4

 

 

краевой бюджет

3,237

0,237

0,75

0,75

0,75

0,75

 

 

3.1.8. Увеличение объемов реализации автотранспортных средств, тракторов, специальной техники по договорам лизинга

167,711

41,801

41,97

41,97

41,97

 

ООО ПКФ «Алтайавтоспецмаш»

Реализация проекта позволит увеличить объемы реализации автотранспорта, тракторов и специальной техники посредством финансовой аренды (лизинга), а также увеличить заработную плату работникам предприятия с 12 тыс.рублей в 2007 году до 16,8 тыс.рублей в 2011 году

собственные средства

50,0

12,5

12,5

12,5

12,5

 

 

 

кредиты банков

116,8

29,2

29,2

29,2

29,2

 

 

 

краевой бюджет

0,911

0,101

0,27

0,27

0,27

 

 

 

3.1.9. Развитие сети ресторанов быстрого питания

17,058

3,378

3,42

3,42

3,42

3,42

ООО «Фор Трейд»

Реализация проекта позволит приобрести оборудование для организации функционирования 12 предприятий быстрого питания в г.Барнауле в течение двух лет, увеличить объемы продаж до 9,2 млн.рублей, создать 292 новых рабочих места

собственные средства

8,2

1,64

1,64

1,64

1,64

1,64

 

 

кредиты банков

8,4

1,68

1,68

1,68

1,68

1,68

 

 

краевой бюджет

0,458

0,058

0,1

0,1

0,1

0,1

 

 

3.1.10. Переоснащение инструментального производства Барнаульского патронного завода

256,4

64,1

64,1

64,1

64,1

 

ЗАО «Барнаульский патронный завод»

Реализация проекта позволит переоснастить инструментальное производство патронов стрелкового оружия, увеличить объемы производства и контрактов с потребителями на 578,5 млн.рублей, создать 40 новых рабочих мест

собственные средства

87,2

21,8

21,8

21,8

21,8

 

 

 

кредиты банков

145,2

36,3

36,3

36,3

36,3

 

 

 

краевой бюджет

24,0

6,0

6,0

6,0

6,0

 

 

 

3.1.11. Монтаж линии ПВХ

11,553

2,853

2,9

2,9

2,9

 

ООО «Барнаул РТИ»

Реализация проекта позволит провести монтаж линии производства рукавов из поливинилхлорида, создать 10 новых рабочих мест, увеличить объем производства в 2012 году на 40 млн.рублей

собственные средства

11,2

2,8

2,8

2,8

2,8

 

 

 

краевой бюджет

0,353

0,053

0,1

0,1

0,1

 

 

 

3.1.12. Техническое перевооружение и модернизация производства

58,168

19,228

19,47

19,47

 

 

ООО «Завод кузнечно-прессового оборудования»

Реализация проекта позволит провести техническое перевооружение и модернизацию производства, увеличить объемы производства на 64 млн.рублей в год, уменьшить затраты на производство кузнечно-прессового оборудования, создать 45 новых рабочих мест

собственные средства

1,71

0,57

0,57

0,57

 

 

 

 

кредиты банков

55,8

18,6

18,6

18,6

 

 

 

 

краевой бюджет

0,658

0,058

0,3

0,3

 

 

 

 

3.1.13. Приобретение недвижимости и оборудования для производства колбасных изделий, увеличения ассортимента продукции и получение дополнительной прибыли

92,1

30,7

30,7

30,7

 

 

ООО «Питон» и ООО «Транс-Кар»

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства в 2010 году до 304 млн.рублей и создать 52 новых рабочих места

собственные средства

33,6

11,2

11,2

11,2

 

 

 

 

кредиты банков

58,5

19,5

19,5

19,5

 

 

 

 

3.1.14. Техническое перевооружение основного производства

229,2

76,4

76,4

76,4

 

 

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»

Реализация проекта позволит повысить качество и конкурентоспособность молочной продукции, увеличить объемы производства в 2010 году до 1,3 млрд.рублей, создать 50 новых рабочих мест

собственные средства

39,6

13,2

13,2

13,2

 

 

 

 

кредиты банков

189,6

63,2

63,2

63,2

 

 

 

 

3.1.15. Создание нового и реконструкция действующего производства плавленых сыров

300

60

60

60

60

60

ИП Емелин В.П.

Реализация проекта позволит увеличить объем продаж до 1170 млн.рублей, повысить качество и конкурентоспособность продукции, создать 150 новых рабочих мест

собственные средства

75

15

15

15

15

15

 

 

кредиты банков

225

45

45

45

45

45

 

 

3.1.16. Реконструкция действующего производства с расширением производственных мощностей

259,8

86,7

86,7

86,7

 

 

ООО «Алтайхолод»

Реализация проекта позволит повысить эффективность производства и создать 50 новых рабочих мест

собственные средства

78,0

26

26

26

 

 

 

 

кредиты банков

181,8

60,6

60,6

60,6

 

 

 

 

3.1.17. Модернизация и расширение производства

10

3,33

3,33

3,34

 

 

ОАО «Кондитерская фабрика»

Реализация проекта позволит повысить эффективность производства, увеличить объемов производства в 2010 году до 1,5 млрд.рублей и создать 40 новых рабочих мест

собственные средства

3

1

1

1

 

 

 

 

кредиты банков

7

2,33

2,33

2,34

 

 

 

 

3.1.18. Техническое перевооружение действующего производства

17,56

5,85

5,85

5,86

 

 

ООО «Звездопад»

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства в 2010 году на 25% и создать 10 новых рабочих мест

собственные средства

3

1

1

1

 

 

 

 

кредиты банков

13

4,33

4,33

4,34

 

 

5 33

17 56

краевой бюджет

1,56

0,52

0,52

0,52

 

 

 

 

3.1.19. Модернизация пивоваренного производства. Увеличение производственных мощностей

631,63

459,51

70,73

28,97

72,42

 

ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства в 2010 году до 771,7 млн.рублей, создать 120 новых рабочих мест

средства внебюджетных источников

631,63

459,51

70,73

28,97

72,42

 

 

 

3.1.20. Создание современного высокотехнологического производства растительного масла

90,7

41,7

30,4

16,4

1,0

1,2

ООО "АгроСиб-Раздолье"

Реализация проекта позволит выйти на объемы производства в 2012году до 1200 млн.рублей и создать 250 новых рабочих мест

краевой бюджет

90,7

41,7

30,4

16,4

1,0

1,2

 

 

3.1.21. Производство лакокрасочных материалов и сухих строительных смесей

10,46

3,3

3,3

3,34

 

 

ООО «Завод ЛКМ НОВА»

Реализация проекта позволит расширить действующее производство водно-дисперсионных материалов и сухих строительных смесей, увеличить объемы производства в среднем на 30% в т.ч. сухие строительные смеси- 30%, лакокрасочные материалы 60%, создать 10 новых рабочих мест

собственные средства

2

0,67

0,67

0,67

 

 

 

 

кредиты банков

8

2,67

2,67

2,67

 

 

 

 

краевой бюджет

0,46

0,06

0,2

0,2

 

 

 

 

3.1.22. Модернизация и расширение трикотажного производства

23,915

7,875

8,02

8,02

 

 

ООО «Спецобъединение-Сибирь»

Реализация проекта позволит приобрести новое оборудование, расширить действующее трикотажное производство, увеличить объемы выпуска и продаж спецодежды на 30%, создать 10 новых рабочих мест

собственные средства

6,9

2,3

2,3

2,3

 

 

 

 

кредиты банков

16,1

5,37

5,37

5,37

 

 

 

 

краевой бюджет

0,905

0,205

0,35

0,35

 

 

 

 

3.1.23. Развитие производства сельскохозяйственной техники по инновационному проекту «Энергоресурсовлагосберегающий, технико-технологический пакет производства и уборки сельскохозяйственных культур»

51,963

25,963

26,0

 

 

 

ООО «Алтайсельмаш»

Реализация проекта позволит увеличить производственно-техническую базу и ассортимент продукции, улучшить качество, а также увеличить объем производства на 34,4 млн.рублей

собственные средства

15

7,5

7,5

 

 

 

 

 

кредиты банков

35

17,5

17,5

 

 

 

 

 

краевой бюджет

1,963

0,963

1,0

 

 

 

 

 

3.1.24. Производство гофрокартонной тары

35,573

17,373

18,2

 

 

 

ООО «Алтайтара»

Реализация проекта позволит осуществить запуск производства высококачественной (целлюлозной) гофрокартонной тары и гофрокартона, увеличить объемы продаж гофрокартонной тары до 1,6 млн.м2, и до 240 млн.рублей, создать 98 новых рабочих мест

собственные средства

13,6

6,8

6,8

 

 

 

 

 

кредиты банков

18,8

9,4

9,4

 

 

 

 

 

краевой бюджет

3,173

1,173

2,0

 

 

 

 

 

3.1.25. Модернизация производства оконных конструкций

24,69

8,23

8,23

8,23

 

 

ООО «Барнаульские окна»

Реализация проекта позволит увеличить объемы производства пластиковых окон до 120 изделий в смену и до 14,5 млн. рублей в год, создать 5 новых рабочих мест

собственные средства

6,42

2,14

2,14

2,14

 

 

 

 

кредиты банков

14,98

4,99

4,99

4,99

 

 

 

 

краевой бюджет

3,3

1,1

1,1

1,1

 

 

 

 

3.1.26. Приобретение автоматической линии по производству сыра типа «Маасдам»

238,0

 

 

 

238,0

 

ЗАО "Барнаульский молочный комбинат" г. Барнаул

Рост занятости сельского населения в связи с увеличением спроса перерабатывающего предприятия на молоко

средства внебюджетных источников

238,0

 

 

 

238,0

 

 

 

3.2. Строительство

3.2.1. Субсидирование приобретения жилья молодыми семьями

452,4

78,4

89,6

94,8

94,8

94,8

комитет по делам молодежи

Улучшение жилищных условий 1300 молодых семей

федеральный бюджет

117,4

20,2

24,3

24,3

24,3

24,3

 

 

краевой бюджет

217,6

38,0

41,0

46,2

46,2

46,2

 

 

городской бюджет

117,4

20,2

24,3

24,3

24,3

24,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан

1025,96

108,26

191,3

210,4

241,4

274,6

Комитет по строительству и газификации

Улучшение жилищных условий 740 семей

федеральный бюджет

988,06

101,56

184,6

203,0

233,3

265,6

 

 

краевой бюджет

26,6

4,7

4,7

5,2

5,7

6,3

 

 

городской бюджет

11,3

2,0

2,0

2,2

2,4

2,7

 

 

3.2.3. Строительство жилого дома №10 в микрорайоне 2001

248,72

15,04

233,68

 

 

 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 10050 м2 жилья

федеральный бюджет

10,0

 

10,0

 

 

 

 

 

краевой бюджет

3,95

 

3,95

 

 

 

 

 

городской бюджет

3,95

 

3,95

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

230,82

15,04

215,78

 

 

 

 

 

3.2.4. Строительство жилого дома №11 в микрорайоне 2001

80,37

32,94

47,43

 

 

 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Ввод в действие 2927 кв.м жилья

федеральный бюджет

10,0

10,0

 

 

 

 

 

 

краевой бюджет

3,95

3,95

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

3,95

3,95

 

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

62,47

15,04

47,43

 

 

 

 

 

3.2.5. Строительство жилого дома №16 в микрорайоне 2001

215,16

60,0

155,16

 

 

 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 11285 кв.м жилья

краевой бюджет

23,73

21,0

2,73

 

 

 

 

 

городской бюджет

99,75

21,0

78,75

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

91,68

18,0

73,68

 

 

 

 

 

3.2.6. Реконструкция здания МОУ «Гимназия №74» под специализированный жилищный фонд

9,05

9,05

 

 

 

 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

 

городской бюджет

9,05

9,05

 

 

 

 

 

 

3.2.7. Инженерная инфраструктура Обского бульвара

960,0

 

150,0

250,0

350,0

210,0

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 31,5 га

средства внебюджетных источников

960,0

 

150,0

250,0

350,0

210,0

 

 

3.2.8. Строительство внеплощадочных и внутриплощадочных магистральных сетей теплоснабжения, водоснабжения, канализации, электроснабжения, телефонизации и диспетчеризации для кварталов 2000, 2001 в границах улиц Малахова, Лазурной, Взлетной, пр.Северного Власихинского

230,0

230,0

 

 

 

 

Комитет по строительству и газификации, МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Площадь 45,4 га

средства внебюджетных источников

230,0

230,0

 

 

 

 

 

 

3.2.9. Строительство дорог по улицам Малахова, Балтийской, Лазурной, Взлетной и пр.Северному Власихинскому кварталов 2000, 2001

79,18

32,33

46,85

 

 

 

МУП «Барнаулкапстрой» г.Барнаула

Протяженность 3,491 км

федеральный бюджет

47,43

19,4

28,03

 

 

 

 

 

краевой бюджет

 

 

 

 

 

 

 

 

городской бюджет

31,75

12,93

18,82

 

 

 

 

 

3.2.10. Строительство дорог в границах кварталов 2008, 2011, 2032, 2045

175,0

 

113,75

61,25

 

 

 

Общая протяженность строительства 7,5 км, в том числе первая очередь - 2,5 км

федеральный бюджет

105,0

 

68,25

36,75

 

 

 

 

городской бюджет

70,0

 

55,82

14,18

 

 

 

 

3.3. Потребительский рынок

3.3.1.Строительство и ввод в эксплуатацию объектов потребительского рынка

3660

930

810

720

630

570

Комитет по потребительскому рынку и услугам

Увеличение обеспеченности торговыми площадями до 600 м2 на 1 тыс. жителей. Увеличение товарооборота розничной торговли к уровню 2007 года в 2 раза. Создание 3000 дополнительных рабочих мест

средства внебюджетных источников

3660

930

810

720

630

570

 

 

3.3.2. Площадь вновь введенных торговых площадей

118000

31000

26500

23000

20000

17500

 

 

3.3.3. Расширение производственных площадей тепличных комбинатов

206,4

133,4

33,5

39,5

 

 

ГКУП ТК «Спутник», АКГУП «Индустриаль-ный»

Строительство и ввод в эксплуатацию новых теплиц и линий по производству овощей и грибов позволят увеличить объемы производства продукции в 2012 году в 1,2 раза к уровню 2007 года

собственные средства

33,0

13,0

10,0

10,0

 

 

 

 

привлеченные средства

173,4

120,4

23,5

29,5

 

 

 

 

3.3.4. Обновление парка сельскохозяйственных машин

32,7

11,9

10,5

10,3

 

 

ФГУП Учхоз «Пригородное» АГАУ, ОПХ им. В.В. Докучаева, ОАО Племпредприятие «Барнаульское», ОАО Агрофирма «Цветы Алтая», ОПХ «Овощевод»

Увеличение объемов производства продукции растениеводства, снижение производственных затрат

собственные средства

12,8

4,0

4,5

4,3

 

 

 

 

привлеченные средства

19,9

7,9

6,0

6,0

 

 

 

 

3.3.5. Строительство овощехранилищ, всего, млн. рублей

12,0

3,5

5,0

3,5

 

 

ОПХ «Овощевод»

Снижение потерь продукции при хранении, повышение экономической эффективности от реализации собственной продукции

собственные средства

3,0

1,0

1,0

1,0

 

 

 

 

привлеченные средства

9,0

2,5

4,0

2,5

 

 

 

 

3.4. Агропромышленное производство

3.4.1.Строительство мясохладобойни и убойного цеха птицы

100,0

35,0

65,0

 

 

 

ООО Торговый дом «Алтайские закрома»

Мощность 27,4 тонн/сутки

федеральный бюджет

75,0

25,0

50,0

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

25,0

10,0

15,0

 

 

 

 

 

3.4.2. Строительство мясохладобойни и цеха мясопереработки

120

120

 

 

 

 

ИП Ножкин С.М.

Мощность 10 тонн/сутки

федеральный бюджет

120

120

 

 

 

 

 

 

3.4.3. Строительство доильного зала с хранилищем и лабораторией, молзавода с приемным пунктом молока от населения

80

34,0

34,0

12,0

 

 

ООО Торговый дом «Алтайские закрома»

Мощность 20 тонн/сутки

федеральный бюджет

57,0

25,0

25,0

7,0

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

23,0

9,0

9,0

5,0

 

 

 

 

3.4.4. Строительство мясохладобойни

13,6

8,4

5,2

 

 

 

ИП Покачалов С.А.

Мощность 8 тонн/сутки

федеральный бюджет

8,0

5,4

2,6

 

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

5,6

3,0

2,6

 

 

 

 

 

3.4.5. Строительство приемных пунктов молока в районах Алтайского края и сыродельного завода

300

100

100

100

 

 

ЗАО «Барнаульский молочный комбинат»

 

федеральный бюджет

300

100

100

100

 

 

 

 

3.4.6. Строительство мясохладобойни с комплексом по производству охлажденного мяса

537,2

369,0

111,0

57,2

 

 

ООО «РИКИ»

Мощность 100 тонн/сутки

федеральный бюджет

390,0

269,0

81,0

40,0

 

 

 

 

средства внебюджетных источников

147,2

100,0

30,0

17,2

 

 

 

 

3.5. Малое предпринимательство

3.5.1. Развитие механизмов финансово-кредитной поддержки субъектов малого бизнеса

22,32

7,44

7,44

7,44

 

 

Комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда

Увеличение доли занятых в малом бизнесе от общего числа занятых в экономике до 43%

краевой бюджет

22,32

7,44

7,44

7,44

 

 

 

 

3.5.2. Привлечение средств банков под программы льготного кредитования

5500

900

1000

1100

1200

1300

Комитет по промышленности, предпринимательству и вопросам труда

 

кредиты банков

5500

900

1000

1100

1200

1300

 

 

Итого:

17646,46

4403,8

4006,8

3343,2

3209,42

2683,23

 

 

федеральный бюджет

2227,89

695,56

573,78

411,05

257,6

289,9

 

 

краевой бюджет

512,786

145,632

121,071

103,091

74,281

68,711

 

 

городской бюджет

347,15

69,13

183,64

40,68

26,7

27

 

 

средства внебюджетных источников

14558,63

3493,48

3128,31

2788,38

2850,84

2297,62

 

 

Всего по программе:

48072,7

11686,3

9751,8

8871,5

9913,6

7849,5

 

 

федеральный бюджет

11151,6

4252,9

1787,7

1947,7

1583,5

1579,8

 

 

краевой бюджет

6850,6

1578,6

1227,0

1412,2

1300,7

1332,1

 

 

городской бюджет

4239,4

840,9

1045,8

671,7

933,0

748,0

 

 

средства внебюджетных источников

25831,0

5013,9

5691,3

4839,9

6096,4

4189,6



К списку документов