Информация об основных итогах контрольного мероприятия «Проверка организации и осуществления главными администраторами средств бюджета города Барнаула внутреннего финансового аудита в 2023 году и текущем периоде 2024 года»
Контрольное мероприятие проведено в соответствии с планом работы Счетной палаты города Барнаула на 2024 год.
В рамках контрольного мероприятия проведена проверка в отношении 22 главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС), из которых 8 ГАБС было принято решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита без образования структурного подразделения путем наделения должностного лица (работника) ГАБС полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита; 12 ГАБС – принято решение о самостоятельном выполнении руководителем ГАБС действий, направленных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита (упрощенное осуществление внутреннего финансового аудита); 2 ГАБС внутренний финансовый аудит не осуществлялся.
Нарушения и недостатки в части несоблюдения требований федеральных стандартов внутреннего финансового аудита выявлены у всех ГАБС, принявших решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита.
По результатам контрольного мероприятия 8 объектам контроля направлены представления. Устранение выявленных нарушений и недостатков находится на контроле в Счетной палате города Барнаула.
Отчет о результатах контрольного мероприятия предоставлен главе города Барнаула и в Барнаульскую городскую Думу. Копия отчета направлена в прокуратуру города Барнаула в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия.
В рамках контрольного мероприятия проведена проверка в отношении 22 главных администраторов бюджетных средств (далее – ГАБС), из которых 8 ГАБС было принято решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита без образования структурного подразделения путем наделения должностного лица (работника) ГАБС полномочиями по осуществлению внутреннего финансового аудита; 12 ГАБС – принято решение о самостоятельном выполнении руководителем ГАБС действий, направленных на достижение целей осуществления внутреннего финансового аудита (упрощенное осуществление внутреннего финансового аудита); 2 ГАБС внутренний финансовый аудит не осуществлялся.
Нарушения и недостатки в части несоблюдения требований федеральных стандартов внутреннего финансового аудита выявлены у всех ГАБС, принявших решение об образовании субъекта внутреннего финансового аудита.
По результатам контрольного мероприятия 8 объектам контроля направлены представления. Устранение выявленных нарушений и недостатков находится на контроле в Счетной палате города Барнаула.
Отчет о результатах контрольного мероприятия предоставлен главе города Барнаула и в Барнаульскую городскую Думу. Копия отчета направлена в прокуратуру города Барнаула в соответствии с Соглашением о порядке взаимодействия.